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一些小伙伴強烈要求科普出口退稅流程。今天就來了解一下吧。
1.為什么會有出口退稅? 出口貨物出口前國家在國內生產流通中實際承擔的增值稅和消費稅,在貨物申報出口后返還給出口企業,使出口貨物以不含稅價格進入國際市場,避免國際重復征稅。
因為國外會對我們過去銷售的商品征收增值稅和關稅,所以我們出口的時候稅負應該是零,這樣即使外國人征收了稅,我們也可以和外國人的商品公平競爭。
2.外貿企業出口退稅流程 同樣,對于出口,生產企業要辦理免、退稅手續,而外貿企業相對簡單。一般出口環節免征銷項稅,退還進項稅;也有只能退不能退的,比如小規模納稅人沒有進項稅,或者其產品免稅;有不免不退的產品,就是禁止出口的產品。
3.業務流程 1)經海關取得外貿經營權和進出口權后,需辦理出口退(免)稅備案;
2)獲取報關單、收據等憑證,核對確認發票,錄入出口退稅數據進行申報;
取得出口退稅報關單和進項發票并收匯后,即可在出口退稅申報系統中錄入退稅申報數據(出口清單、采購清單、匯總報關單、打印報關單、生成申報電子數據包)。
3)經稅務機關檢查后,獲得退稅。
4.會計處理 到了最后一部分,就是入帳了。
1)購買商品時(有專票)
借:庫存商品
應交稅費-應交增值稅(進項稅)
貸:應付賬款
2)出口貨物收入按fob計算
借方:應收賬款
貸款:主營業務收入
*出口免征銷項稅,不含銷項稅。
3)結轉成本
借:主營業務成本
貸:庫存商品
4)出口貨物的征收和退稅存在稅率差異,需要轉入成本。
借:主營業務成本
貸:應交稅費-應交增值稅(轉出進項稅)
5)計提出口退稅款
根據《增值稅會計處理規定》(財稅〔2016〕22號),增設“應收出口退稅”一級科目,核算增值稅、消費稅等。即應退回并實際收到的銷售出口貨物,而不是原科目“其他應收款——出口退稅應收款”。
借:應收出口退稅
貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅)
6)收到出口退稅
借:銀行存款
貸:應收出口退稅。
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